税理士サンタの節税ブログ

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き、給与課税

【273】社員旅行を経費に落とすには?

社員旅行を経費に落とすには?

【268】従業員に商品券を渡したい!給与課税されない方法は?

従業員に商品券を渡したい!給与課税されない方法は?

【254】福利厚生で給与課税されるもの・されないもの

福利厚生で給与課税されるもの・されないもの

【213】従業員の引越代(転居費用)を会社が一律で負担した場合のリスクと改善策

税理士サンタです。 【従業員の引越代(転勤費用)を会社が一律で負担した場合のリスクと改善策】について、お話しいたします。 従業員の引っ越し費用、一律負担の税務上の取り扱い 個別判断せず、一律支給する場合 入社前に、引っ越し費用を一律で負担する場…

【174】特定支出控除(サラリーマンの節税)

税理士サンタです。 今回は、【特定支出控除(サラリーマンの節税)】 について、お話しいたします。 給与所得者(サラリーマン)の特定支出控除とは、 特定支出とは 通勤費 職務上の旅費 転居費 研修費 資格取得費 帰宅旅費 勤務必要経費 図書費 衣服費 交際費等 (注)給与…

【本】給料を増やしたい方に読んでほしい書籍7選!税理士サンタ🎅おすすめ

税理士サンタです。 税理士サンタの唯一の趣味が読書なので、これまで数多くの書籍を拝読しました。 そのため税理士サンタのをよくご存じの経営者の方々から、「◯◯な場合に読む本ある?」と頻繁にご質問いただきます そこで、皆様へ 税理士サンタが厳選した…

【164】従業員へお年玉を渡した場合

税理士サンタです。 【従業員へお年玉を渡した場合】 について、お話しいたします。 まずはじめに お年玉を経費にしない場合 110万円以下の場合 110万円超の場合 お年玉を経費にする場合 お年玉を経費にする場合で、お金を渡す場合 お年玉を経費にする場合で…

【160】給与所得となるもの

税理士サンタです。 本日は、【給与所得となるもの】 について、お話しいたします。 所得の種類と給与所得について 課税される手当 課税されない(非課税の)手当 現物給与 所得の種類と給与所得について 所得は、その発生形態などに応じて10種類に分類され、…

【106】大工、左官、とび職等の受ける報酬について

大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて 【税理士サンタ】です。 本日は、【大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて】について、お話しいたします。 節税@税理士の目次 【大工、左官、とび職等の受ける報酬に…

【78】特定支出控除について

サラリーマンの節税対策!特定支出控除の活用について【税理士サンタ】です。本日は、【特定支出控除】についてお話しいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーー税理士サンタの目次【特定支出控除】 ◆給与所得者の特定支出控除とは ◆経営者は経費化がで…

【77】全従業員へ一律に通勤交通費を支給する場合

従業員へ通勤交通費を一律支給するとどうなるの?【節税税理士・公認会計士】です。本日は、【全従業員へ一律に通勤交通費を負担する場合】について、お話しいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーー節税税理士の目次【全従業員を一律に通勤交通費を負…

【76】従業員にパソコンやスマートフォン等の事務用品を貸与or支給する場合

税理士サンタです。 従業員へパソコンやスマートフォンを貸与する場合について【税理士サンタ】です。本日は、【従業員にパソコンやスマートフォン等の事務用品を貸与or支給する場合】について、お話しいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーー節税税理…

【69】通勤交通費の非課税枠について

通勤交通費の非課税枠について【節税税理士・公認会計士】です。本日は、【通勤手当の非課税枠】についてお話しいたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーー目次【通勤手当の非課税枠】 ◆通勤手当には非課税枠あり ◆①交通機関又は有料道路を利用している…

【67】中退共制度について

中退共(中小企業退職金共済)は活用されていますか? 【節税税理士・公認会計士】です。本日は、【中退共】についてお話しいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーー分っかりやすい目次【中退共(中小企業退職金共済)】 ◆制度概要 ◆メリット1、税法上、全…

【66】従業員の福利厚生対策のとりまとめ

従業員への福利厚生をお考えの場合は、こちらをご覧下さい。 【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタです。本日は、【福利厚生対策のとりまとめ】についてとりまとめました。 ご活用をご検討の方は、ご確認ください。 ーーーーーーーーーーーーーーー…

【65】従業員への商品、製品等の値引販売について

【節税税理士・公認会計士】です。 本日は、【従業員への商品、製品等の値引販売】について、お話しいたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーー 目次 【従業員への商品、製品等の値引販売】 ◆従業員へ、自社の商品や製品、サービスなどを値引販売する理…

【64】社宅の水道光熱費の事業者負担について

【節税税理士・公認会計士】です。 本日は、【社宅の水道光熱費の事業者負担】について、お話しいたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーー 目次 【社宅(寄宿舎)の水道光熱費の事業者負担】 ◆社宅(寄宿舎)の水道光熱費を事業者が負担した場合 ◆役員社宅…

【63】残業、宿日直をした者に支給する食事代について

【節税税理士・公認会計士】です。 本日は、【残業、宿日直をした者に支給する食事代】について、お話しいたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーー 分っかりやすい目次 【残業、宿日直をした者に支給する食事代】 ◆夜食の現物支給について ◆夜食代の金…

【62】創業記念品等について

【節税税理士・公認会計士】です。 本日は、【創業記念品等】について、お話しいたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーー 目次 【創業記念品等について】 ◆創業記念品等の意味について ◆具体例な記念の内容について ◆すべての要件を満たすと、給与課税…

【61】永年勤続者の記念品等について

【節税税理士・公認会計士】です。 本日は、【永年勤続者の記念品等】について、 お話しいたします。 節税税理士の目次 【永年勤続者の記念品等】 ◆永年勤続者の表彰の意味について ◆すべての要件を満たすと、福利厚生費として経費化できる。 ◆要件1 ◆要件2 …

【50】社員旅行や研修旅行を実施した場合

【節税税理士・公認会計士】です。本日は、【社員旅行や研修旅行を実施した場合】について、【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーー分っかりやすい目次【社員旅行や研修旅行を実施した場合 】 ◆社員旅行について ◆総…

【48】人間ドッグは経費にできるのか?

【節税税理士・公認会計士】です。 本日は、【人間ドックは経費にできるのか?】について、【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーー分っかりやすい目次【人間ドックは経費にできるのか?】 ◆はじめに ◆健康診断は条件…

【45】コロナ見舞金は給与課税されるのか ?

【節税税理士・公認会計士】です。本日は、【コロナ見舞金は給与課税されるの ?】について、【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーー分っかりやすい目次【コロナ見舞金は給与課税されるのか ?】 ◆はじめに ◆すべて…

【43】福利厚生費について

【節税税理士・公認会計士】です。 本日は、【福利厚生費について】記載いたします。 より、【福利厚生費について】をお伝えいたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーー 目次 【福利厚生費について】 ◆福利厚生費とは(福利厚生費の定義) ◆福利厚生費の例…

【42】スポーツジムの会費は経費になるの?

【節税税理士・公認会計士】です。 本日は、【スポーツジム(スポーツクラブ)の会費は、経費になるの?】について、 【 夫デ節税公認会計士】が、【私自身の見解】も交えながら、他にはないお話しをいたします。 最後まで宜しくお願いいたします。 ーーーーー…

【39】資格取得費用は経費にできるの?

【節税税理士・公認会計士】です。本日は、【資格取得費用は経費にできるの?】について、お話しいたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーー節税税理士の目次【資格取得費用は経費にできるの?】 ◆はじめに ◆3要件を満たすと、経費にできます。 ◆(1) 全…

【38】従業員の食事代は経費になりまんの?

【節税税理士・公認会計士】です。本日は、【従業員の食事代は経費になりまんの?】について、【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。 最後まで宜しくお願いいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーー分っかりやすい目次【従業員の食事代は経費に…