【超提案型】税理士・公認会計士イチノセ のお金ブログ

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か、確定申告

【342】所得の高い方、必見!令和6年のみの節税対策!

所得の高い方、必見!令和6年のみの節税対策!

【341】医療法人の設立について

医療法人の設立

【340】納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)について

納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

【339】退職金を受け取った年度に確定申告が必要な場合とは?

退職金を受け取った年度に確定申告が必要な場合とは?

【338】確定申告が必要な方とは?

所得税の確定申告が必要な方とは?

【332】住宅ローン控除の適用誤りについて

住宅ローン控除の適用誤り

【331】ふるさと納税で多い間違いについて

ふるさと納税で多い間違い

【330】確定申告前の、医療費控除の確認を!!

医療費控除

【325】源泉徴収票に記載された住所・氏名と、確定申告時の住所・氏名が異なる場合

源泉徴収票に記載された住所・氏名と、確定申告時の住所・氏名が異なる場合

【323】2か所給与でも、従たる給与所得が20万円以下なら確定申告は不要。ただし、必要な場合あり!

【超提案型】税理士・公認会計士イチノセ です。 本日は、【2か所給与でも、従たる給与所得が20万円以下なら確定申告は不要。ただし、必要な場合あり!】について、お話しいたします。 2か所給与でも、従たる給与所得が20万円超なら、確定申告は必要 2か所給…

【317】離れて暮らす両親を扶養控除にする方法

【超提案型】税理士・公認会計士イチノセ です。 本日は、【離れて暮らす両親を扶養控除にする方法 】について、お話しいたします。 離れて暮らす両親を扶養控除にするためには、 常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが…

【2】確定申告書の見方について

【超提案型】税理士・公認会計士イチノセ です。 本日は、個人事業主の方の節税の前提として、どのように所得税の申告書を見るべきなのかについて、【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。 最後まで宜しくお願いいたします。 ーーーーーーーーーーーー…

【322】生命保険料控除の具体例について

【超提案型】税理士・公認会計士イチノセ です。 本日は、【生命保険料控除の具体例】について、お話しいたします。 生命保険料控除 一般生命保険料控除 要約 詳細 介護医療保険料控除 要約 詳細 年金保険料控除 要約 詳細 ご加入中の保険は、ベストですか?…

【312】特定扶養親族は、何年生まれの人?

【超提案型】税理士・公認会計士イチノセ です。 本日は、【特定扶養親族は、何年生まれの人?】について、お話しいたします。 特定扶養親族は、12月31日時点の年齢が、 19歳以上23歳未満の方をいいます。 では、年末調整や確定申告の際に、この子は 扶養控…

【219】定額減税(令和6年6月~)について

定額減税(令和6年6月~)について

【217】還付加算金について

税理士サンタです。 本日は、【還付加算金】について、お話しいたします。 還付加算金とは 還付加算金の勘定科目 還付加算金の収入すべき時期 還付加算金とは 還付加算金とは、税金の納めすぎ等により過誤納金が発生し、 これを還付又は充当する場合に、過誤…

【216】死亡した親の医療費は、誰の医療費控除?

税理士サンタです。 本日は、【死亡した親の医療費は、誰の医療費控除?】について、お話しいたします。 生計を一にしていると、親の医療費も、子の医療費控除にできる 医療費控除の対象となる医療費の金額 親の死亡後に支払った医療費 親の死亡後に、親の医…

【214】独立開業時に税務署へ必要な届出(個人編)

税理士サンタです。 本日は、【独立開業時に税務署へ必要な届出(個人編)】について、お話しいたします。 はじめに 個人事業の開業届出 概要 手続が必要な方 提出時期 所得税の青色申告承認申請 概要 手続が必要な方 提出時期 給与支払事務所等の開設・移転・…

【211】住宅ローン控除の適用は、合計所得金額が2,000万円まで

税理士サンタです。 【住宅ローン控除の適用は、合計所得金額が2,000万円まで】について、お話しいたします。 住宅ローン控除は所得制限あり! 合計所得金額とは 住宅ローン控除は所得制限あり! 2022年の税制改正により、高額所得者は住宅ローン控除(住宅借…

【210】妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除

税理士サンタです。 【妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除】について、お話しいたします。 前提 回答 前提 当社の従業員Aは、妻Bが契約者となっている生命保険の保険料を支払ったとして、 妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控…

【209】ふるさと納税の返礼品の収入計上時期とは?

税理士サンタです。 【ふるさと納税の返礼品の収入計上時期】 について、お話しいたします。 ふるさと納税について ふるさと納税の返礼品の収入計上時期 ふるさと納税について ふるさと納税については、過去のブログをご参照ください。 ふるさと納税の返礼品…

【208】ふるさと納税の返礼品を確定申告しないといけない人とは?

税理士サンタです。 【ふるさと納税の返礼品を確定申告しないといけない人とは?】について、お話しいたします。 ふるさと納税の返礼品は一時所得 いくら以上のふるさと納税をして返礼品をもらうと、確定申告が必要? ふるさと納税の返礼品を申告しないとい…

【205】災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

税理士サンタです。 【災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)】について、お話しいたします。 雑損控除とは 雑損控除と、災害減免法による所得税の軽減免除は有利な方を選択できる 雑損控除の金額 雑損控除の対象になる資産の要件 損害の原因 申…

【202】法人成りで、個人事業最終年度に、退職金を経費化しよう!

法人成りで、個人事業最終年度に、退職金を経費化しよう!

【201】ひとり親控除と他の制度との併用

ひとり親控除と他の制度との併用

【200】青色事業専従者給与の注意点

税理士サンタです。 【青色事業専従者給与の注意点】について、お話しいたします。 関連記事はこちら 休業中に支払った青色事業専従者給与は、必要経費にできる? 事業に従事しない親族へ支払う青色事業専従者給与の取り扱い 年の中途で事業に従事した親族に…

【199】償却期間経過後における開業費の任意償却

税理士サンタです。 本日は、【償却期間経過後における開業費の任意償却】について、お話しいたします。 問題 答え どこを見れば良いのか? 問題 青色申告者Aは、7年前に病院を開業しましたが、前年までは赤字であったため繰延資産(開業費3億円)の償却費を必…

【198】ふるさと納税の盲点

税理士サンタです。 【ふるさと納税】について、お話しいたします。 ふるさと納税について ふるさと納税の返礼品の所得区分は? ふるさと納税の返礼品の収入計上時期 ふるさと納税について ふるさと納税については、下記のブログで軽くご説明済みですので、…

【197】太陽光発電の売電収入について

税理士サンタです。 【太陽光発電の売電収入】について、お話しいたします。 余剰売電とは 全量売電とは 【給与所得者】自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売電収入 給与所得者が余剰売電をしたときの所得区分 給与所得者が全量売電をしたときの…

【195】病院、入院~医療費控除の対象?

税理士サンタです。 【病院、入院~医療費控除の対象?】について、お話しいたします。 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用 親族に支払う療養上の世話の費用 親族が付き添う場合のその親族の食事代 療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用 …